職位描述
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職位描述:
職責描述:
1、 財務計劃或單位預算的執行和決算審計(月度、季度、半年度、年度),制定項目審計計劃,確定審計范圍、內容、進度和人員安排;組織審計方案的實施,編制內部審計通知書,復核審計證據、審計工作底稿。
2、 財務收支、經濟往來的真實性、合法性;根據被審計單位的反饋意見,確定后續審計時間和人員安排,編制后續審計方案,經總監審核后,組織后續審計的實施。
3、 對全資、控股子公司、分公司及辦事處的經濟效益審計(年度審計每年進行一次,半年進行監督檢查);
4、 經濟責任審計。包括中層干部(總監以上)或負責人進行離任審計;
5、 內部控制制度(包括管理控制制度和內部會計控制制度)的嚴密程度和執行情況審查;
6、 與對境內外經濟組織進行合資、合作經營企業及合作項目的合同執行情況;長短期投資、財產的經營狀況及其效益性進行審查;
7、 檢查國家財經法規和企業財務規章制度的執行情況;
8、 對公司直屬具有財務、金融、經濟活動的職能部門進行年度預算指標或承包指標執行情況進行審計(以審計結果為最終考核依據);
9、 對公司經營管理中的重要問題開展專項審計調查;
10、對國家稅款的繳納的合理性、合法性及稅收政策掌握和執行的完整性進行審計;
11、對企業財務風險預警制度的執行情況進行跟蹤檢查;
12、總監交辦的審計事宜。1、 財務計劃或單位預算的執行和決算審計(月度、季度、半年度、年度),制定項目審計計劃,確定審計范圍、內容、進度和人員安排;組織審計方案的實施,編制內部審計通知書,復核審計證據、審計工作底稿。
2、 財務收支、經濟往來的真實性、合法性;根據被審計單位的反饋意見,確定后續審計時間和人員安排,編制后續審計方案,經總監審核后,組織后續審計的實施。
3、 對全資、控股子公司、分公司及辦事處的經濟效益審計(年度審計每年進行一次,半年進行監督檢查);
4、 經濟責任審計。包括中層干部(總監以上)或負責人進行離任審計;
5、 內部控制制度(包括管理控制制度和內部會計控制制度)的嚴密程度和執行情況審查;
6、 與對境內外經濟組織進行合資、合作經營企業及合作項目的合同執行情況;長短期投資、財產的經營狀況及其效益性進行審查;
7、 檢查國家財經法規和企業財務規章制度的執行情況;
8、 對公司直屬具有財務、金融、經濟活動的職能部門進行年度預算指標或承包指標執行情況進行審計(以審計結果為最終考核依據);
9、 對公司經營管理中的重要問題開展專項審計調查;
10、對國家稅款的繳納的合理性、合法性及稅收政策掌握和執行的完整性進行審計;
11、對企業財務風險預警制度的執行情況進行跟蹤檢查;
12、總監交辦的審計事宜。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,具有5年以上審計工作經驗;
2、具有較強的組織、規劃、協調能力;
3、具有較強的領導能力;
4、具有較強的分析綜合能力。
職責描述:
1、 財務計劃或單位預算的執行和決算審計(月度、季度、半年度、年度),制定項目審計計劃,確定審計范圍、內容、進度和人員安排;組織審計方案的實施,編制內部審計通知書,復核審計證據、審計工作底稿。
2、 財務收支、經濟往來的真實性、合法性;根據被審計單位的反饋意見,確定后續審計時間和人員安排,編制后續審計方案,經總監審核后,組織后續審計的實施。
3、 對全資、控股子公司、分公司及辦事處的經濟效益審計(年度審計每年進行一次,半年進行監督檢查);
4、 經濟責任審計。包括中層干部(總監以上)或負責人進行離任審計;
5、 內部控制制度(包括管理控制制度和內部會計控制制度)的嚴密程度和執行情況審查;
6、 與對境內外經濟組織進行合資、合作經營企業及合作項目的合同執行情況;長短期投資、財產的經營狀況及其效益性進行審查;
7、 檢查國家財經法規和企業財務規章制度的執行情況;
8、 對公司直屬具有財務、金融、經濟活動的職能部門進行年度預算指標或承包指標執行情況進行審計(以審計結果為最終考核依據);
9、 對公司經營管理中的重要問題開展專項審計調查;
10、對國家稅款的繳納的合理性、合法性及稅收政策掌握和執行的完整性進行審計;
11、對企業財務風險預警制度的執行情況進行跟蹤檢查;
12、總監交辦的審計事宜。1、 財務計劃或單位預算的執行和決算審計(月度、季度、半年度、年度),制定項目審計計劃,確定審計范圍、內容、進度和人員安排;組織審計方案的實施,編制內部審計通知書,復核審計證據、審計工作底稿。
2、 財務收支、經濟往來的真實性、合法性;根據被審計單位的反饋意見,確定后續審計時間和人員安排,編制后續審計方案,經總監審核后,組織后續審計的實施。
3、 對全資、控股子公司、分公司及辦事處的經濟效益審計(年度審計每年進行一次,半年進行監督檢查);
4、 經濟責任審計。包括中層干部(總監以上)或負責人進行離任審計;
5、 內部控制制度(包括管理控制制度和內部會計控制制度)的嚴密程度和執行情況審查;
6、 與對境內外經濟組織進行合資、合作經營企業及合作項目的合同執行情況;長短期投資、財產的經營狀況及其效益性進行審查;
7、 檢查國家財經法規和企業財務規章制度的執行情況;
8、 對公司直屬具有財務、金融、經濟活動的職能部門進行年度預算指標或承包指標執行情況進行審計(以審計結果為最終考核依據);
9、 對公司經營管理中的重要問題開展專項審計調查;
10、對國家稅款的繳納的合理性、合法性及稅收政策掌握和執行的完整性進行審計;
11、對企業財務風險預警制度的執行情況進行跟蹤檢查;
12、總監交辦的審計事宜。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,具有5年以上審計工作經驗;
2、具有較強的組織、規劃、協調能力;
3、具有較強的領導能力;
4、具有較強的分析綜合能力。
工作地點
地址:鄭州金水區鄭州-隴海西路


職位發布者
HR
河南科信企業發展有限公司

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能源·水利
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200-499人
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公司性質未知
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金水區政七街13號北1號樓1樓