職位描述
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職位描述:
1、全面深入理解業務流程和策略、系統邏輯,完成相關風險識別,制定短期和中長期內控及審計工作計劃;
2、利用財務運營、業務風險判斷、數據分析、IT系統審計等相關的專業技能、手段和方法,參考行業實踐標準和監管要求,發現并控制業務流程及系統在設計和運行方面的風險,并對公司規程和操作實踐提出建議和意見,確保內控管理規范性,提高業務運作效率、保障安全運行;
3、強有力的項目計劃和執行力,包括:制定項目計劃、完成具體的測試及驗證、編寫底稿及報告、與管理層溝通確認問題、并推動并跟蹤問題解決;
4、保持與對接業務線的業務負責人、財務負責人之間良好的日常溝通,及時分析并跟進業財相關風險,能夠持續的影響業務和財務協同方,提升對方風險意識,提供風險控制及流程優化等咨詢及建議。
崗位要求:
1、財務類、經濟系、數學或大數據等相關專業本科或以上學歷,持有財務相關行業認證或資質 (CPA、CIA等)者優先考慮;
2、4年及以上內控/審計相關工作經驗,具備物流/互聯網行業并結合會計事務所工作經驗者優先考慮;
3、掌握風險管理基本方法框架(如COSO等),具備基礎系統數據分析能力及實踐經驗,精通SQL者優先考慮;
4、對業務流程、系統產品邏輯及數據流程能快速理解,進行端到端全鏈路風險識別,對系統控制設計和運行有效性進行獨立驗證,并推動解決方案落地實施;
5、具備跨部門合作能力、團隊合作意識,協調內外部審計相關事宜,推動審計發現整改落地。有較好的抗壓能力、能適應快速變化的企業環境,能接受一定層度的出差;
6、良好的語言及文字表達溝通能力。
工作地點
地址:杭州杭州菜鳥總部園區


職位發布者
劉春雨 ..HR
浙江菜鳥供應鏈管理有限公司

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