職位描述
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崗位職責:
1.根據監管、集團和公司管理層要求獨立開展內部審計,出具內部審計報告,跟蹤落實整改情況;
2.按要求完成對分支機構、子公司合規工作的稽核檢查,撰寫合規報告,跟蹤落實整改情況;根據外部監管和內部控制要求健全審計內控合規制度和實施細則;
3.負責內外部審計、檢查過程中與相關部門的協調、溝通和日常聯系;
4.配合完成與集團各類活動的牽頭匯總、撰稿以及相關數據的采集、報送;
5.配合完成其他與內控合規、法務、風險管理相關的事項。
任職要求:
1.碩士研究生及以上學歷,會計、審計、金融、法律等相關專業;
2.具有金融企業內控管理、審計稽核、風險管理工作經歷以及崗位相關資格證書;
3.學習能力強,具有良好的文字與溝通協調能力;
4.中共黨員,有期貨從業資格證書以及有相關工作經歷者優先。
1.根據監管、集團和公司管理層要求獨立開展內部審計,出具內部審計報告,跟蹤落實整改情況;
2.按要求完成對分支機構、子公司合規工作的稽核檢查,撰寫合規報告,跟蹤落實整改情況;根據外部監管和內部控制要求健全審計內控合規制度和實施細則;
3.負責內外部審計、檢查過程中與相關部門的協調、溝通和日常聯系;
4.配合完成與集團各類活動的牽頭匯總、撰稿以及相關數據的采集、報送;
5.配合完成其他與內控合規、法務、風險管理相關的事項。
任職要求:
1.碩士研究生及以上學歷,會計、審計、金融、法律等相關專業;
2.具有金融企業內控管理、審計稽核、風險管理工作經歷以及崗位相關資格證書;
3.學習能力強,具有良好的文字與溝通協調能力;
4.中共黨員,有期貨從業資格證書以及有相關工作經歷者優先。
工作地點
地址:上海浦東新區浦東新區銀城路99號五樓
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