1.審計工作規(guī)劃與實施:根據(jù)董事會或?qū)徲嬑瘑T會的部署,擬定審計工作計劃,報經(jīng)批準后制定審計方案,并負責組織實施內(nèi)部審計工作。
2.審計報告:負責審計終結后出具書面審計報告,并報送董事會或?qū)徲嬑瘑T會。
3.財務預算監(jiān)督:負責檢查財務預算的執(zhí)行情況并做出分析。
4.審計結果落實:跟蹤、監(jiān)督審計結果的落實和整改。
5.內(nèi)控體系完善:完善內(nèi)控體系,對公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
6.外部審計配合:配合外部機構對公司的年度審計、稽核檢查。
7.投資決策參與:參與公司重大投資決策并根據(jù)需要對過程進行監(jiān)督。
8.其他工作:完成董事會或?qū)徲嬑瘑T會交辦的其他工作。
任職資格:
1.財務管理、審計相關專業(yè);
2.中級以上職稱,5年以上財務或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗,2年以上管理崗位經(jīng)營;
3.較強的溝通協(xié)調(diào)能力、熟悉財經(jīng)法規(guī)、優(yōu)秀的邏輯思維能力和數(shù)據(jù)分析能力。



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機械制造·機電·重工
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公司規(guī)模未知
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公司性質(zhì)未知
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洛陽市伊濱區(qū)