職位描述
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職責描述:
1、以風險為導向實施財務收支審計、內控專項審計、經濟責任審計、舞弊審計、績效審計等各類型專項審計,為公司領導監督重大決策執行效果提供支撐。
2、按照審計計劃組織開展內部審計項目,編制審計方案,收集審計證據,編寫審計底稿,撰寫審計報告,并督促被審計單位整改閉環。
3、圍繞經營管理開展審計課題研究,為各公司提供咨詢增值服務,促進實現公司經營管理目標。
4、參與內部審計管理體系建設,結合企業實際制定或修訂內部審計管理標準,并負責宣貫實施。
5、交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,專業不限,熟悉會計、金融、審計專業知識者優先;
2、五年以上工作經驗,有大型企業內審或社會中介機構審計工作經歷者優先;
3、具備較強的書面表達能力,熟練掌握英語聽說讀寫,能適應出國開展審計工作者優先,熟練的西班牙語聽說讀寫能力是加分項;
4、具有較強的學習能力和邏輯思維能力,熟練掌握數據分析技術者優先;
5、具有良好的職業道德與團隊合作精神,善于人際溝通與組織協調;
6、常駐工作地:青島,根據審計工作需要會有境內外出差。
工作地點
地址:青島市南區青島-市南區海信大廈
